任职要求
1、年龄:21岁-35岁
2、性别:男女不限
3、国籍:国籍不限(除穆斯林国家不要)
4、学历:大专及以上
5、上班时间:9小时 月休4
6、 有财务、审计、内控、流程、风险管理、咨询、项目管理的经验优先考虑;
7、 具备识别、定位风险并进行深入分析能力的优先考虑;
8、 沟通能力好、抗压能力强,有审计或内控项目经验的优先考虑。
9、 从事或有以下相关工作经验的优先考虑,包括但不限于人力资源、采购项目、资产管理、仓库管理、数据分析岗、律师、培训师、投融资管理、工程管理、信息系统管理、以及其他管理类岗位等;
10、 工作经验1-3年,应届毕业生亦可。”
岗位职责
1、 协同搭建和完善公司内审体系的建设;
2、 负责集团内分、子公司运营审计,以及各类业务循环的专项审计;
3、 执行审计计划,组织并实施审计项目,及时汇报现场审计出现的重大问题,沟通确定审计结论、提出审计整改意见,撰写审计报告;
4、 负责跟踪后续审计并监督审计意见有效执行;
5、 及时完成领导交办的其他工作。